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Beschreibung Standard 19% Warenbestand 1140 Waren (Bestand)
Erlöskonto Inland 4400 Erlöse 19% USt Aufwandskonto
Inland 5400 Wareneingang 19% Vorsteuer Erlöskonto EU mit USt-ID
Nummer 4125 Steuerfrei innergem. Lieferungen §41bUStG
Aufwandskonto EU mit USt-ID Nummer 5550 Steuerfreier innergem.Erwerb Erlöskonto EU ohne USt-ID Nummer 4315 Erlöse aus im
Inland strpfl. EG-Lieferungen 19%
Aufwandskonto EU ohne USt-ID Nummer 5425 Innergem.Erwerb 19% VorSt u. Ust Erlöskonto Außerhalb EU 4150 Sonstige steuerfreie Umsätze
§42-7UStG Aufwandskonto Außerhalb EU 5559 Steuerfreie Einfuhren

Duie beiden Fetten Konten in der Buchungsgruppe kommen mir falsch vor. Liege ich da richtig?

von (20.2k Punkte)

1 Antwort

0 Punkte

Hallo Werner,

ja, da liegst Du richtig.

Ich habe das damals beim Thema "Probleme bei Buchungen zu innergemeinschftl. Erwerb 19%" schon angesprochen:

1) Anmerkung zu Steuerzonen Nach meinem Dafürhalten sind diese in der Demo Steigmann falsch eingestellt. Bei innergemeinschaftlichem Erwerb,
also der Wareneinfuhr aus einem anderen EU Land muss doch gerade der
Erwerber die eigene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer dem Lieferanten
mitteilen. In der Rechnung des Verkäufers darf keine Umsatzsteuer
ausgewiesen werden und dazu muss die
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers auf der Rechnung
ausgewiesen sein. Der Kontorahmen SKR04 von Datev sieht dazu das Konto
5425 mit Steuerschlüssel 19 vor. Allerdings verweist die Demo bei der
Steuerzone „EU mit USt-ID Nummer“ auf das Aufwandskonto Standard 19%
5550 Steuerfreier innergem.Erwerb und die Steuerzone „EU ohne USt-ID
Nummer“ auf das Aufwandskonto Standard 19% 5425 Innergem.Erwerb 19%
VorSt u. Ust Dadurch werden auch die Felder der
Umsatzsteuervoranmeldung, in der diese innergemeinschaftlichen Erwerbe
erfasst werden müssen, falsch belegt. Der Ausweis erfolgt
normalerweise in der Umsatzsteuer-Voranmeldung in den Positionen 89
bzw. 891 (Umsatzsteuer) und 61 (Vorsteuer), wogegen die Demo die
Felder 91 und 891 belegt

Laut Datev bezieht sich das Konto 5550 auf steuerfreier innergemeinschaftlicher Erwerb nach §§ 4b und 25c UStG aber das Konto 5425 auf steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerb nach § 1a UStG.

Aus diesem Grund haben wir für das Konto 5425 den Steuerschlüssel 19 eingebaut und Dank Eurer guten Unterstützung funktioniert bei mir sowohl die Steuerautomatik (19% VorSt u. Ust, also die Konten 1404 und 3804), die Umsatzvorsteueranmeldung als auch der Export zu Datev.

Ich glaube, der Denkfehler zur Steuerzone „EU ohne USt-ID und dem Aufwandskonto Standard 19% 5425 kommt daher, weil die Konten 3804 und 1404 zwar in der Umsatzsteuervoranmeldung auftauchen, sich die Beträge gegenseitig aufheben und daher der Erwerb quasi steuerfrei, also umsatzsteuerneutral ist. Der entscheidende Punkt ist aber, dass die 19% VorSt u. Ust, erfasst werden müssen !!

Das Konto 5550 hat laut Datev den Steuerschlüssel 781, aber keinen Steuersatz und damit ist auch keine Automatikbuchung möglich, was dann zu einer falschen Umsatzsteuervoranmeldung füjhrt.

Ich werde Dir dazu einige Beispiele aus meiner Buchhaltung heraussuchen und noch Informationen zu den Steuerschlüsseln.

Allerdings gibt es noch einen Schönheitsfehler bei mir , weil sowohl die Steuerzonen als auch die Buchungsgruppen die "falschen" Konten der Demo anzeigen und ich nicht weiß, wie das zu ändern wäre

von (100 Punkte)

Hallo Werner,

Entschuldigung, es hat etwas mit den Mustern gedauert

https://magentacloud.de/s/qCmqFDW75ssjBr8

Musterrechnung für Konto 5425, Innergem.Erwerb 19% VorSt u. Ust

Allerdings wird keine 19 % Steuer berechnet, weil meine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE813801994 ausgewiesen ist.

Wie bereits erklärt, muss die Steuer 19 % trotzdem in der Umsatzsteuervoranmeldung ausgewiesen werden, hat aber wegen dem Steuerschlüssel 19 keine Auswirkung, also Umsatzsteuer und Vorsteuer heben sich gegenseitig auf.

https://magentacloud.de/s/94iZXJEHAETsbbm

Hallo Norbert,

Eine Eingangsrechnung aus dem EU Raum die eine Umsatzsteuer-Id enthält und keine Ust. ausweist würde ich auf

5550 	Steuerfreier innergem.Erwerb 

Eine Eingangsrechnung aus dem EU Raum die eine oder keine Umsatzsteuer-Id enthält und Ust. ausweist würde ich auf

5425 	Innergem.Erwerb 19% VorSt u. Ust

buchen. Ist das so oder muss das anders verbucht werden ?

VG Gerd

Hallo Gerd,

nach meinem Dafürhalten liegt ein grundsätzlicher Denkfehler vor.

Nur weil auf der Rechnung keine Steuer ausgewiesen ist, bedeutet das im Umkehrschluß nicht, dass Du die Ware im Inland nicht versteuern musst.
Auf die Ware wird der jeweilige Steuersatz von 19 % oder 7 % fällig, genau wie wenn Du die Ware in Deutschland kaufen würdest. Als Unternehmer bringst Du diese wieder als Vorsteuer in Abzug.

Aus diesem Grund auch das Konto 5425 (Innergem.Erwerb 19% VorSt u. Ust)

Die Steuerautomatik dazu, also die Steuerschlüssel 18 oder 19 funktionieren in der aktuellen Version tadellos dank der guten Unterstützung von Werner.

Gemäß den Regelungen der ordnungsgemäßen Buchführung darfst Du die Beträge nicht gegeneinander aufrechnen (was Du mit dem Konto 5550 aber machst), sondern müssen beide an den entsprechenden Stellen aufgeführt werden, also über 5425 verbucht werden !!!
Bei einer Steuerprüfung gibt das Probleme, weil das keiner ordnungsgemäßen Buchführung entspricht !

Der folgende Link enthält dazu die Details
https://magentacloud.de/s/A6S3pJ2bPaaD2cS

Hallo Norbert,

Danke für die ausführliche Erklärung und Richtigstellung.

VG Gerd

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